Задание 2
Составьте по имеющимся данным бухгалтерский баланс (Форма № 1)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Форма № 1 по ОКУД
за год 2007 г. Дата (год, месяц, число)
Организация ____ЗАО «Монолит»________________________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности производство контейнеров для хлеба_________________ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
______ закрытое акционерное общество_________________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) г. Москва,
ул. Маросейка, 21_______________________________________________________
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
АКТИВ Код пока-
зателя На начало
отчетного
года На конец
отчетного
периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110
0
9250
Основные средства 120 488213 373473
Незавершенное строительство 130 0 141100
Доходные вложения в материальные
ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140
Отложенные налоговые активы 145
Прочие внеоборотные активы 150
ИТОГО по разделу I 190 488213 523823
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 48498 46230
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 31268 35500
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве 0 5507
готовая продукция и товары для перепродажи 17230 5223
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 800 29700
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 27941 37646
в том числе покупатели и заказчики 27941 37646
Краткосрочные финансовые вложения 250 0 28000
Денежные средства 260 81268 887741
Прочие оборотные активы 270
ИТОГО по разделу II 290 158507 1029317
БАЛАНС 300 646720 1553140
ПАССИВ Код
пока-
зателя На начало
отчетного
периода На конец
отчетного
периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 500000 500000
Собственные акции, выкупленные у акционеров ( ) ( )
Добавочный капитал 420
Резервный капитал 430 50000 75000
в том числе:
резервы, образованные в
соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами 50000 75000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 61500 178948
ИТОГО по разделу III 490 611500 753948
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 0 361600
Отложенные налоговые обязательства 515
Прочие долгосрочные обязательства 520
ИТОГО по разделу IV 590 0 361600
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 0 56000
Кредиторская задолженность 620 35220 365992
в том числе:
поставщики и подрядчики 33936 327450
задолженность перед персоналом организации 0 5346
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами 0 828
задолженность по налогам и сборам 1284 32368
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630
Доходы будущих периодов 640
Резервы предстоящих расходов 650 0 15600
Прочие краткосрочные обязательства 660
ИТОГО по разделу V 690 35220 437592
БАЛАНС 700 646720 1553140
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование
Руководитель __________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Скачать полную версию -
otchet-o-pribyljakh.-kont.-r..rar [9.17 Kb] (cкачиваний: 27)